Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
2021010000290 2021 04/01/2021 200000000000000 11.000.920/0001-26 ASSOC FILARMONICA DE SAO BRAS 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 96.024,00 9.239,91 9.239,91
2021010000291 2021 04/01/2021 000000000000001 04.497.198/0001-11 AGAPE SOLUAOES E TECNOLOGIA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 24.960,00 0,00 0,00