Registro Ano Cód. Ação Ação Cód. Despesa Despesa Valor Orçado (R$) Valor Atualizado (R$)
00000076 2024 2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.903,61 5.903,61
00000075 2024 3002 APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 189.165,42 189.165,42
00000075 2024 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.503,83 80.503,83
00000075 2024 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 209.698,35 209.698,35
00000075 2024 2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.951,84 2.951,84
00000074 2024 3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALARIO FAMILIA 94,58 94,58
00000074 2024 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 365.926,90 365.926,90
00000074 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.999,62 2.999,62
00000074 2024 5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.758,02 9.758,02
00000073 2024 3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 756.661,63 756.661,63
00000073 2024 5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.439,53 2.439,53
00000073 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.999,62 2.999,62
00000073 2024 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 45.826,25 45.826,25
00000072 2024 3001 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 47.291,36 47.291,36
00000072 2024 5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.328,29 1.328,29
00000072 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.499,07 7.499,07
00000072 2024 4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.102,49 61.102,49
00000071 2024 3002 APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.891,66 1.891,66
00000071 2024 6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.582,69 4.582,69
00000071 2024 8002 ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 44.994,38 44.994,38